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| 根据ISO 9001:2000质量管理体系的要求,中心于8月份组织了质量管理体系内部审核。此次内审依照正规、独立、集中的原则,采用普查和抽样相互结合的检查方式,主要通过现场提问,查看记录等方法来进行。
8月初,中心成立了此次内审审核组,中心管理者代表许海力副主任任审核组组长,同时综合业务部制定了内部审核工作计划。8月21日,审核组分为三小组,分别对管理层、企业发展部、市场研究部、评估中心、人事部、信息工程部、培训部、成果推广部、物业管理部、综合业务部、创新基金服务部、办公室、财务部共13个部门进行了现场审核。在现场审核过程中,审核组态度认真、公正负责,对中心体系文件熟悉,对发现的问题与受审部门进行了热烈而充分的沟通;各受审部门与审核组密切配合,实事求是,保证了审核工作的顺利开展。此次审核在审核组和综合业务部的认真组织,工作安排紧凑,各审核小组均圆满完成审核任务。
内审结果说明,中心质量管理体系自建立以来,符合ISO9001:2000标准要求,质量管理体系正在有效地运行,经过全体员工的共同努力,中心质量管理体系在逐步完善,符合中心建立质量管理体系的目的和要求。此次内审的顺利实施,将进一步推动中心的管理水平和服务水平。
(综合业务部 龙海山)
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